Dados do Empenho:

Número:02010731

Valor Total do Empenho:R$ 210.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 141.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010731.012

Liquidada em: 30/01/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 10.750,00

Valor Líquido: R$ 10.750,00

Valor Pago da RP R$ 10.750,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 23/01/2024


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20485BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA UNIVERSIDADE OPERÁRIA DO NORDESTE (ALUNO)R$ 250,0043,00R$ 10.750,00
Total BrutoR$ 10.750,00
Total LiquidoR$ 10.750,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0102012101/02/2024R$ 10.750,00