Dados do Empenho:

Número:02010731

Valor Total do Empenho:R$ 210.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 141.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010731.012

Valor Total da Liquidação:R$ 10.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.750,00

Pagamento de Restos a Pagar 01020121

Pago em: 01/02/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Sub-elemento de Despesa 02 - AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.750,00

Valor Líquido Pago: R$ 10.750,00


Histórico:

REF DEZ/2023