Dados do Empenho:

Número:14110007

Valor Total do Empenho:R$ 10.560,78

Valor Total Liquidado:R$ 7.598,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,36

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022070401

Valor Total do Contrato:R$ 7.053.112,80

Valor Empenhado:R$ 2.591.064,63

Saldo a empenhar:R$ 4.462.048,17

Liquidação: 14110007.001

Liquidada em: 24/01/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 596059

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 7.598,47

Valor Líquido: R$ 7.598,47

Valor Pago da RP R$ 7.598,47

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 23/01/2024


Histórico:

Despesas de R.P. com os serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, (GASOLINA), no período de dezembro/23.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7.598,471,00R$ 7.598,47
Total BrutoR$ 7.598,47
Total LiquidoR$ 7.598,47
NÚMERO DA NOTA: 596059

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 149W.1449.2674.9031299-Y

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2501003025/01/2024R$ 7.598,47