- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03050022.008
Número:03050022
Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 84.250,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 03050022.008
Liquidada em: 30/01/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 8.500,00
Valor Líquido: R$ 8.500,00
Valor Pago da RP R$ 8.500,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 23/01/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20485 | BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA UNIVERSIDADE OPERÁRIA DO NORDESTE (ALUNO) | R$ 250,00 | 34,00 | R$ 8.500,00 | |
| Total Bruto | R$ 8.500,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.500,00 | ||||