Dados do Empenho:

Número:02010455

Valor Total do Empenho:R$ 544.719,60

Valor Total Liquidado:R$ 544.719,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:13.007/2018PP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 502.800,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.146.052,10

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:130119010701

Valor Total do Contrato:R$ 3.146.052,10

Valor Empenhado:R$ 2.148.089,20

Saldo a empenhar:R$ 997.962,90

Liquidação: 02010455.012

Liquidada em: 23/01/2024

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 14997

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 45.393,30

Valor Líquido: R$ 42.578,91

Valor Pago da RP R$ 45.393,30

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 23/01/2024


Histórico:

liquidação para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11761CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETICA E CALIBRAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA E HOSPITAL DA MULHER E DA CRIANÇA ENEIDA SOARES PESSOA. (SERVIÇO)R$ 45.393,301,00R$ 45.393,30
Total BrutoR$ 45.393,30
Total LiquidoR$ 45.393,30
NÚMERO DA NOTA: 14997

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/01/2024

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 483617790

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 45.393,305,00%R$ 2.269,67
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 45.393,301,20%R$ 544,72
Total das Retenções: R$ 2.814,39
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2302002123/02/2024R$ 45.393,30