Dados do Empenho:

Número:02010848

Valor Total do Empenho:R$ 140.994,45

Valor Total Liquidado:R$ 64.800,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.876,71

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:200221122703

Valor Total do Contrato:R$ 563.977,80

Valor Empenhado:R$ 388.897,96

Saldo a empenhar:R$ 175.079,84

Liquidação: 02010848.001

Liquidada em: 27/02/2023

Unidade Gestora:

50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 3822997

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 27,80

Valor Líquido: R$ 27,80

Valor Pago da RP R$ 27,80

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Janeiro/2023


Data de Solicitação 13/02/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviço de tarifa de energia elétrica do sistema de distribuição para consumidores titulares de unidades consumidoras do Grupo B nº 54/2022 (PMM 2002.21.12.27.03) destinados a manutenção e funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal oriundo do processo de Dispensa de Licitação nº 001.21.12.13.01/DL.
Lista de Itens da Liquidação
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