Dados do Empenho:

Número:01020214

Valor Total do Empenho:R$ 191.757,48

Valor Total Liquidado:R$ 132.484,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.273,27

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:160121122701

Valor Total do Contrato:R$ 767.029,92

Valor Empenhado:R$ 628.760,43

Saldo a empenhar:R$ 138.269,49

Liquidação: 01020214.002

Liquidada em: 10/05/2023

Unidade Gestora:

48 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 088881548031

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 6.428,16

Valor Líquido: R$ 6.351,98

Valor Pago da RP R$ 6.428,16

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Fevereiro/2023


Data de Solicitação 03/05/2023


Histórico:

ALUSIVO A FEVEREIRO - EQUIPAMENTOS SETEE
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 76,18
Total das Retenções: R$ 76,18