Dados do Empenho:

Número:01080040

Valor Total do Empenho:R$ 5.998.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.951.408,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.091,49

Dados da Licitação:

Número:11.004/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.074.802,23

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.074.802,23

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:111023020601

Valor Total do Contrato:R$ 8.037.400,47

Valor Empenhado:R$ 7.880.180,43

Saldo a empenhar:R$ 157.220,04

Liquidação: 01080040.001

Liquidada em: 24/10/2023

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5733

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.827,68

Valor Líquido: R$ 2.691,95

Valor Pago da RP R$ 2.827,68

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2023


Data de Solicitação 18/10/2023


Histórico:

REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1110.23.02.06.01, REALIZADA NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COM SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE REDES.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23740UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE)R$ 1,292.192,00R$ 2.827,68
Total BrutoR$ 2.827,68
Total LiquidoR$ 2.827,68
NÚMERO DA NOTA: 5733

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/10/2023

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 907351350

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.827,684,80%R$ 135,73
Total das Retenções: R$ 135,73
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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