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- Liquidação Nº 02010438.003
Número:02010438
Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010438.003
Liquidada em: 11/04/2023Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: JULIO CESAR SOUSA DE OLIVEIRA (455.431.273-91)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 300,00
Valor Líquido: R$ 300,00
Valor Pago da RP R$ 300,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Março/2023
Data de Solicitação 31/03/2023
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE COM O PAGAMENTO DE JETONS, SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS PELA JARI- JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES. SERÃO PAGAS 12 SESSOES 01 POR MES NO VALOR DE 300 REIAS - DESPESAS ESTIMADA DE MARÇO 2023