Dados do Empenho:

Número:02010438

Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010438.003

Liquidada em: 11/04/2023

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: JULIO CESAR SOUSA DE OLIVEIRA (455.431.273-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 300,00

Valor Líquido: R$ 300,00

Valor Pago da RP R$ 300,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Março/2023


Data de Solicitação 31/03/2023


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE COM O PAGAMENTO DE JETONS, SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS PELA JARI- JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES. SERÃO PAGAS 12 SESSOES 01 POR MES NO VALOR DE 300 REIAS - DESPESAS ESTIMADA DE MARÇO 2023
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
Nenhuma retenção calculada.