- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010658.004
Número:02010658
Valor Total do Empenho:R$ 330.035,17
Valor Total Liquidado:R$ 316.217,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151021122703
Valor Total do Contrato:R$ 2.145.228,60
Valor Empenhado:R$ 1.272.151,25
Saldo a empenhar:R$ 873.077,35
Liquidação: 02010658.004
Liquidada em: 13/03/2023Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 088881548006
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 19.491,86
Valor Líquido: R$ 19.491,86
Valor Pago da RP R$ 19.491,86
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Fevereiro/2023
Data de Solicitação 08/03/2023
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 088881548006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.