Dados do Empenho:

Número:02010658

Valor Total do Empenho:R$ 330.035,17

Valor Total Liquidado:R$ 316.217,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:151021122703

Valor Total do Contrato:R$ 1.320.140,68

Valor Empenhado:R$ 901.537,13

Saldo a empenhar:R$ 418.603,55

Liquidação: 02010658.011

Liquidada em: 22/05/2023

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 088881548008

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 597,48

Valor Líquido: R$ 590,30

Valor Pago da RP R$ 597,48

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Abril/2023


Data de Solicitação 09/05/2023


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 088881548008, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.
Lista de Itens da Liquidação
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Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 7,18
Total das Retenções: R$ 7,18