Dados do Empenho:

Número:02010658

Valor Total do Empenho:R$ 330.035,17

Valor Total Liquidado:R$ 316.217,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:151021122703

Valor Total do Contrato:R$ 2.145.228,60

Valor Empenhado:R$ 1.272.151,25

Saldo a empenhar:R$ 873.077,35

Liquidação: 02010658.026

Liquidada em: 01/11/2023

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 853,56

Valor Líquido: R$ 843,32

Valor Pago da RP R$ 853,56

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023


Data de Solicitação 04/10/2023


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 088881548008, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. [VALOR LÍQUIDO: R$ 843,32, IRF: R$ 10,24]
Lista de Itens da Liquidação
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Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 10,24
Total das Retenções: R$ 10,24