- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010765.002
Número:02010765
Valor Total do Empenho:R$ 840.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 717.305,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010765.002
Liquidada em: 28/02/2023Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 55.177,33
Valor Líquido: R$ 55.177,33
Valor Pago da RP R$ 55.177,33
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Fevereiro/2023
Histórico: