Dados do Empenho:

Número:02010765

Valor Total do Empenho:R$ 840.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 717.305,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010765.004

Liquidada em: 28/04/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 55.177,33

Valor Líquido: R$ 52.755,57

Valor Pago da RP R$ 55.177,33

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Abril/2023


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário MaternidadeReterR$ 1.345,00
Salário FamíliaReterR$ 1.076,76
Total das Retenções: R$ 2.421,76