- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010765.005
Número:02010765
Valor Total do Empenho:R$ 840.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 717.305,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010765.005
Liquidada em: 31/05/2023Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 55.177,33
Valor Líquido: R$ 52.456,47
Valor Pago da RP R$ 55.177,33
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Maio/2023
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Salário Maternidade | Reter | R$ 1.345,00 | |||
| Salário Família | Reter | R$ 1.375,86 |
Total das Retenções: R$ 2.720,86