Dados do Empenho:

Número:02010811

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.699.121,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 370.878,74

Dados da Licitação:

Número:101021251101DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.411.719,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 62.058.597,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021120101

Valor Total do Contrato:R$ 62.058.597,00

Valor Empenhado:R$ 45.981.880,48

Saldo a empenhar:R$ 16.076.716,52

Liquidação: 02010811.005

Liquidada em: 14/03/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 0007431189

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 143,19

Valor Líquido: R$ 143,19

Valor Pago da RP R$ 143,19

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Fevereiro/2023


Data de Solicitação 13/03/2023


Histórico:

Fatura de energia de iluminação pública de fevereiro/23, UC 3383196, localizado na Avenida Parque Oeste, que foi faturado de forma desagrupada, pois não consta no relatório de IP.
Lista de Itens da Liquidação
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