- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010811.020
Número:02010811
Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.699.121,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 370.878,74
Número:101021251101DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.411.719,40
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 62.058.597,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101021120101
Valor Total do Contrato:R$ 62.058.597,00
Valor Empenhado:R$ 45.981.880,48
Saldo a empenhar:R$ 16.076.716,52
Liquidação: 02010811.020
Liquidada em: 14/04/2023Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.741,38
Valor Líquido: R$ 3.741,38
Valor Pago da RP R$ 3.741,38
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Abril/2023
Data de Solicitação 12/04/2023
Histórico:
Despesas com fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, conforme unidade consumidora nº 55627753