Dados do Empenho:

Número:02010924

Valor Total do Empenho:R$ 65.856,10

Valor Total Liquidado:R$ 62.129,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.726,93

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061021122701

Valor Total do Contrato:R$ 598.691,85

Valor Empenhado:R$ 280.494,71

Saldo a empenhar:R$ 318.197,14

Liquidação: 02010924.007

Liquidada em: 18/05/2023

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTAO, ORCAMENTO E FINANCAS

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 300332575934

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.336,80

Valor Líquido: R$ 3.296,76

Valor Pago da RP R$ 3.336,80

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Abril/2023


Data de Solicitação 09/05/2023


Histórico:

FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE GESTAO, ORÇAMENTO E FINANÇAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.
Lista de Itens da Liquidação
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Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *TransferirR$ 40,04
Total das Retenções: R$ 40,04