Dados do Empenho:

Número:25010015

Valor Total do Empenho:R$ 81.548,50

Valor Total Liquidado:R$ 81.548,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:08.021/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.617.798,29

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.695.332,09

Saldo a Contratar:R$ 1.922.466,20

Dados do Contrato:

Número:081022070702

Valor Total do Contrato:R$ 441.139,47

Valor Empenhado:R$ 441.139,47

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 25010015.001

Liquidada em: 16/03/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 101845

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 14.279,50

Valor Líquido: R$ 14.108,15

Valor Pago da RP R$ 14.279,50

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Março/2023


Data de Solicitação 07/03/2023


Histórico:

Aquisição de gêneros alimentícios, conforme nota fiscal N°101845
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15433AÇUCAR (KG)R$ 4,40720,00R$ 3.168,00
#15445BISCOITO CREAM CRACKER (PACOTE)R$ 3,731.950,00R$ 7.273,50
#15446BISCOITO MARIA (PACOTE)R$ 3,801.010,00R$ 3.838,00
Total BrutoR$ 14.279,50
Total LiquidoR$ 14.279,50
NÚMERO DA NOTA: 101845

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 24/02/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2302.41.600.131/0001-97.55.001.000101845.1.12210614.0

Número do Protocolo: 323230013137817

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 14.279,501,20%R$ 171,35
Total das Retenções: R$ 171,35
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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