Dados do Empenho:

Número:09050014

Valor Total do Empenho:R$ 30.088,95

Valor Total Liquidado:R$ 25.639,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.449,15

Dados da Licitação:

Número:149022041101IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.076.476,24

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.353.396,10

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022050901

Valor Total do Contrato:R$ 8.353.396,10

Valor Empenhado:R$ 4.671.178,05

Saldo a empenhar:R$ 3.682.218,05

Liquidação: 09050014.004

Liquidada em: 12/12/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 688

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.163,03

Valor Líquido: R$ 14.163,03

Valor Pago da RP R$ 14.163,03

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023


Data de Solicitação 24/11/2023


Histórico:

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM SET/2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21940 PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA (SERVIÇO)R$ 14,814,00R$ 59,24
#21942ULTRASSONOGRAFIA GLOBO OCULAR/ÓRBITA (MONOCULAR) (SERVIÇO)R$ 24,208,00R$ 193,60
#21936CAPSULOTOMIAA YAG LASER (SERVIÇO)R$ 112,7717,00R$ 1.917,09
#21941TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO (SERVIÇO)R$ 209,552,00R$ 419,10
#21938FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL (SERVIÇO)R$ 771,6015,00R$ 11.574,00
Total BrutoR$ 14.163,03
Total LiquidoR$ 14.163,03
NÚMERO DA NOTA: 688

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 22/11/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.