Dados do Empenho:

Número:09050014

Valor Total do Empenho:R$ 30.088,95

Valor Total Liquidado:R$ 25.639,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.449,15

Dados da Licitação:

Número:149022041101IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.076.476,24

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.353.396,10

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022050901

Valor Total do Contrato:R$ 8.353.396,10

Valor Empenhado:R$ 4.671.178,05

Saldo a empenhar:R$ 3.682.218,05

Liquidação: 09050014.006

Liquidada em: 13/12/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 695

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.332,62

Valor Líquido: R$ 3.332,62

Valor Pago da RP R$ 3.332,62

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2023


Data de Solicitação 05/12/2023


Histórico:

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM AGOS/2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21941TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO (SERVIÇO)R$ 209,552,00R$ 419,10
#11659RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR (UNIDADE )R$ 64,005,00R$ 320,00
#21942ULTRASSONOGRAFIA GLOBO OCULAR/ÓRBITA (MONOCULAR) (SERVIÇO)R$ 24,204,00R$ 96,80
#21933BIOMETRIA ULTRASSÔNICA (MONOCULAR) (SERVIÇO)R$ 24,24103,00R$ 2.496,72
Total BrutoR$ 3.332,62
Total LiquidoR$ 3.332,62
NÚMERO DA NOTA: 695

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 29/11/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.