Dados do Empenho:

Número:04070023

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.402,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.597,73

Dados da Licitação:

Número:1110.18.0619.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 486.825,29

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.038.356,87

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149018070401

Valor Total do Contrato:R$ 431.046,09

Valor Empenhado:R$ 202.119,52

Saldo a empenhar:R$ 228.926,57

Liquidação: 04070023.001

Liquidada em: 24/08/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 900090708166

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 172,36

Valor Líquido: R$ 172,36

Valor Pago da RP R$ 172,36

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2023


Data de Solicitação 21/08/2023


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JULHO/2.023.
Lista de Itens da Liquidação
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