Dados do Empenho:

Número:04070024

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.340,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.659,89

Dados da Licitação:

Número:1110.18.0619.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 486.825,29

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.038.356,87

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149018070401

Valor Total do Contrato:R$ 431.046,09

Valor Empenhado:R$ 202.119,52

Saldo a empenhar:R$ 228.926,57

Liquidação: 04070024.003

Liquidada em: 19/10/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 900090736121

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.742,02

Valor Líquido: R$ 1.742,02

Valor Pago da RP R$ 1.742,02

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023


Data de Solicitação 16/10/2023


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2.023.
Lista de Itens da Liquidação
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