Dados do Empenho:

Número:20070013

Valor Total do Empenho:R$ 278.186,40

Valor Total Liquidado:R$ 138.430,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 139.756,28

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.864.884,88

Valor Empenhado:R$ 1.830.963,69

Saldo a empenhar:R$ 1.033.921,19

Liquidação: 20070013.004

Liquidada em: 14/12/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 585731

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 32.031,60

Valor Líquido: R$ 32.031,60

Valor Pago da RP R$ 32.031,60

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023


Data de Solicitação 07/12/2023


Histórico:

Valor que se refere ao fornecimento de combustível (diesel), no período de Novembro, Conforme NF 585731.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 6,04375.300,00R$ 32.031,60
Total BrutoR$ 32.031,60
Total LiquidoR$ 32.031,60
NÚMERO DA NOTA: 585731

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/12/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 616V432715122451999B

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.