Dados do Empenho:

Número:20070012

Valor Total do Empenho:R$ 67.588,99

Valor Total Liquidado:R$ 28.436,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.152,95

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.864.884,88

Valor Empenhado:R$ 1.830.963,69

Saldo a empenhar:R$ 1.033.921,19

Liquidação: 20070012.004

Liquidada em: 17/11/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 576779

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 5.616,55

Valor Líquido: R$ 5.616,55

Valor Pago da RP R$ 5.616,55

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2023


Data de Solicitação 13/11/2023


Histórico:

Valor que se refere ao fornecimento de combustível (gasolina), no período de Outubro, Conforme NF 576779.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 5,7962969,00R$ 5.616,55
Total BrutoR$ 5.616,55
Total LiquidoR$ 5.616,55
NÚMERO DA NOTA: 576779

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/11/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 125R386202714659699U

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.