Dados do Empenho:

Número:20070025

Valor Total do Empenho:R$ 9.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.254,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.345,44

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:190122070401

Valor Total do Contrato:R$ 312.484,60

Valor Empenhado:R$ 120.176,53

Saldo a empenhar:R$ 192.308,07

Liquidação: 20070025.004

Liquidada em: 06/11/2023

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 551511

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 136,70

Valor Líquido: R$ 136,70

Valor Pago da RP R$ 136,70

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2023


Data de Solicitação 31/10/2023


Histórico:

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DO CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5489GASOLINA COMUM (LITRO)R$ 1,028133,00R$ 136,70
Total BrutoR$ 136,70
Total LiquidoR$ 136,70
NÚMERO DA NOTA: 551511

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 22/08/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 494Q.1441.9515.2004799-T

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.