Dados do Empenho:

Número:20070041

Valor Total do Empenho:R$ 55.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 51.269,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.830,36

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101222070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.190.094,00

Valor Empenhado:R$ 483.434,64

Saldo a empenhar:R$ 1.706.659,36

Liquidação: 20070041.003

Liquidada em: 24/10/2023

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 566097

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 10.357,13

Valor Líquido: R$ 10.357,13

Valor Pago da RP R$ 10.357,13

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023


Data de Solicitação 20/10/2023


Histórico:

DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - DEMUTRAN. CONFORME CONTRATO N° 1012.22.07.04.01 - DESPESAS ESTIMADA SETEMBRO DE 2023
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 6,04841.546,00R$ 9.350,77
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 5,6882176,92R$ 1.006,36
Total BrutoR$ 10.357,13
Total LiquidoR$ 10.357,13
NÚMERO DA NOTA: 566097

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/10/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 151V352357655628899Q

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.