Dados do Empenho:

Número:20070048

Valor Total do Empenho:R$ 33.647,58

Valor Total Liquidado:R$ 22.576,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.071,40

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061022070401

Valor Total do Contrato:R$ 820.272,08

Valor Empenhado:R$ 222.045,45

Saldo a empenhar:R$ 598.226,63

Liquidação: 20070048.001

Liquidada em: 06/10/2023

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTAO, ORCAMENTO E FINANCAS

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 550698

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.531,48

Valor Líquido: R$ 1.531,48

Valor Pago da RP R$ 1.531,48

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2023


Data de Solicitação 27/09/2023


Histórico:

Prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis. Período de 20 a 31/07/23.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,04052217,52R$ 1.531,48
Total BrutoR$ 1.531,48
Total LiquidoR$ 1.531,48
NÚMERO DA NOTA: 550698

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/08/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 120D.2449.4691.1556899-Z

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.