Dados do Empenho:

Número:25070014

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 39.504,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 495,76

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021122703

Valor Total do Contrato:R$ 7.825.677,25

Valor Empenhado:R$ 5.691.126,27

Saldo a empenhar:R$ 2.134.550,98

Liquidação: 25070014.003

Liquidada em: 18/10/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300002847230

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 7.715,33

Valor Líquido: R$ 7.622,76

Valor Pago da RP R$ 7.715,33

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023


Data de Solicitação 16/10/2023


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2.023.
Lista de Itens da Liquidação
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