Dados do Empenho:

Número:01080202

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 600,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:0810.18.12.03.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 35.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081019011401

Valor Total do Contrato:R$ 35.000,00

Valor Empenhado:R$ 9.431,89

Saldo a empenhar:R$ 25.568,11

Liquidação: 01080202.002

Liquidada em: 21/12/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 335886

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 349,34

Valor Líquido: R$ 349,34

Valor Pago da RP R$ 349,34

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023


Data de Solicitação 19/12/2023


Histórico:

Pagamento referente à prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, durante o mês: NOVEMBRO/2023
Lista de Itens da Liquidação
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