- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01090161.002
Número:01090161
Valor Total do Empenho:R$ 24.507,64
Valor Total Liquidado:R$ 24.507,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.008/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 965.840,66
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.911.921,39
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151023053101
Valor Total do Contrato:R$ 137.837,13
Valor Empenhado:R$ 135.034,36
Saldo a empenhar:R$ 2.802,77
Liquidação: 01090161.002
Liquidada em: 08/11/2023Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 5744
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.655,79
Valor Líquido: R$ 3.655,79
Valor Pago da RP R$ 3.655,79
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2023
Data de Solicitação 31/10/2023
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF N° 5744, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.