Dados do Empenho:

Número:01080025

Valor Total do Empenho:R$ 450,00

Valor Total Liquidado:R$ 116,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 333,94

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01080025.002

Liquidada em: 01/02/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 087835036

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 29,50

Valor Líquido: R$ 29,15

Valor Pago da RP R$ 29,50

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023


Data de Solicitação 26/01/2024


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 29,501,00R$ 29,50
Total BrutoR$ 29,50
Total LiquidoR$ 29,50
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0202000202/02/2024R$ 29,50