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- Liquidação Nº 01080025.002
Número:01080025
Valor Total do Empenho:R$ 450,00
Valor Total Liquidado:R$ 116,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 333,94
Liquidação: 01080025.002
Liquidada em: 01/02/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 087835036
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 29,50
Valor Líquido: R$ 29,15
Valor Pago da RP R$ 29,50
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2023
Data de Solicitação 26/01/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 29,50 | 1,00 | R$ 29,50 | |
Total Bruto | R$ 29,50 | ||||
Total Liquido | R$ 29,50 |