Dados do Empenho:

Número:03110025

Valor Total do Empenho:R$ 123.299,49

Valor Total Liquidado:R$ 111.018,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.280,80

Dados da Licitação:

Número:08.032/2022PE.

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.995.102,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.115.395,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081023030104

Valor Total do Contrato:R$ 7.115.395,50

Valor Empenhado:R$ 3.995.102,91

Saldo a empenhar:R$ 3.120.292,59

Liquidação: 03110025.001

Liquidada em: 06/02/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5865

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 14.748,57

Valor Líquido: R$ 14.040,64

Valor Pago da RP R$ 14.748,57

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023


Data de Solicitação 26/01/2024


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23740UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE)R$ 14.748,571,00R$ 14.748,57
Total BrutoR$ 14.748,57
Total LiquidoR$ 14.748,57
NÚMERO DA NOTA: 5865

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 27/12/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 407524277

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0018 - serviços de telefoniaExtraorçamentárioR$ 14.748,574,80%R$ 707,93
Total das Retenções: R$ 707,93
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702005507/02/2024R$ 14.748,57