Dados do Empenho:

Número:20070019

Valor Total do Empenho:R$ 190.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 81.349,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122070401

Valor Total do Contrato:R$ 3.366.353,08

Valor Empenhado:R$ 1.262.021,82

Saldo a empenhar:R$ 2.104.331,26

Liquidação: 20070019.006

Liquidada em: 15/02/2024

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 596042

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 15.634,23

Valor Líquido: R$ 15.634,23

Valor Pago da RP R$ 15.634,23

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 26/01/2024


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 9.873,601,00R$ 9.873,60
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 5.760,631,00R$ 5.760,63
Total BrutoR$ 15.634,23
Total LiquidoR$ 15.634,23
NÚMERO DA NOTA: 596042

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 142q104007128657799R

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0103009401/03/2024R$ 15.634,23