Dados do Empenho:

Número:01020118

Valor Total do Empenho:R$ 78.246,52

Valor Total Liquidado:R$ 70.135,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.111,48

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01020118.011

Liquidada em: 15/02/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1408

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 7.113,32

Valor Líquido: R$ 6.771,88

Valor Pago da RP R$ 7.113,32

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 29/01/2024


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2.023, CONFORME CONTRATO DE Nº 1490.22.01.24.01.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#3743VEÍCULO TIPO MINIVAN (MÊS)R$ 3.556,662,00R$ 7.113,32
Total BrutoR$ 7.113,32
Total LiquidoR$ 7.113,32
NÚMERO DA NOTA: 1408

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 533447443

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 7.113,324,80%R$ 341,44
Total das Retenções: R$ 341,44
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2102002221/02/2024R$ 7.113,32