- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01020118.011
Número:01020118
Valor Total do Empenho:R$ 78.246,52
Valor Total Liquidado:R$ 70.135,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.111,48
Liquidação: 01020118.011
Liquidada em: 15/02/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1408
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 7.113,32
Valor Líquido: R$ 6.771,88
Valor Pago da RP R$ 7.113,32
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 29/01/2024
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2.023, CONFORME CONTRATO DE Nº 1490.22.01.24.01.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#3743 | VEÍCULO TIPO MINIVAN (MÊS) | R$ 3.556,66 | 2,00 | R$ 7.113,32 | |
Total Bruto | R$ 7.113,32 | ||||
Total Liquido | R$ 7.113,32 |
NÚMERO DA NOTA: 1408
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/01/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 533447443
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 7.113,32 | 4,80% | R$ 341,44 |
Total das Retenções: R$ 341,44