Dados do Empenho:

Número:01030219

Valor Total do Empenho:R$ 248.485,00

Valor Total Liquidado:R$ 248.485,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:149023012701CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 417.454,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.461.091,80

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149023020701

Valor Total do Contrato:R$ 1.461.091,80

Valor Empenhado:R$ 1.381.079,63

Saldo a empenhar:R$ 80.012,17

Liquidação: 01030219.010

Liquidada em: 27/02/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 7947

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 24.848,50

Valor Líquido: R$ 23.655,77

Valor Pago da RP R$ 24.848,50

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 29/01/2024


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2.023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24664LOCAÇÃO DE 14 (CATORZE) VEÍCULOS ZERO QUILÔMETRO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO HATCH, POTÊNCIA MÍNIMA 70 CV, COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS. ANO MODELO 2020/2020 OU SUPERIOR, COM AR CONDICIONADO, TRANSMISSÃO MANUAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS (COM TECNOLOGIA IGUAL OU SUPERIOR) SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, RADIO AM/FM E SERVIÇO DE RASTREAMENTO EM TEMPO REAL. (MÊS)R$ 2.484,8510,00R$ 24.848,50
Total BrutoR$ 24.848,50
Total LiquidoR$ 24.848,50
NÚMERO DA NOTA: 7947

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 601862615

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 24.848,504,80%R$ 1.192,73
Total das Retenções: R$ 1.192,73
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2902004729/02/2024R$ 24.848,50