Dados do Empenho:

Número:01110015

Valor Total do Empenho:R$ 131.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 55.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01110015.002

Liquidada em: 01/02/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA PERMANÊNCIA (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 28.000,00

Valor Líquido: R$ 28.000,00

Valor Pago da RP R$ 28.000,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 29/01/2024


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 100,00280,00R$ 28.000,00
Total BrutoR$ 28.000,00
Total LiquidoR$ 28.000,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0202001902/02/2024R$ 28.000,00