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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 02020019
Número:01110015
Valor Total do Empenho:R$ 131.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 55.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110015.002
Valor Total da Liquidação:R$ 28.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.000,00
Pagamento de Restos a Pagar 02020019
Pago em: 02/02/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Sub-elemento de Despesa 02 - AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA PERMANÊNCIA (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 28.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 28.000,00
Histórico:
REF DEZ/2023