- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 20070036.007
Número:20070036
Valor Total do Empenho:R$ 198.084,35
Valor Total Liquidado:R$ 32.694,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.415,41
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.584.677,96
Valor Empenhado:R$ 835.463,21
Saldo a empenhar:R$ 749.214,75
Liquidação: 20070036.007
Liquidada em: 09/02/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 596046
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 5.504,72
Valor Líquido: R$ 5.504,72
Valor Pago da RP R$ 5.504,72
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 31/01/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 5.339,28 | 1,00 | R$ 5.339,28 | |
#5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 165,44 | 1,00 | R$ 165,44 | |
Total Bruto | R$ 5.504,72 | ||||
Total Liquido | R$ 5.504,72 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/01/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 133Y.6030.5991.3470199-S