Dados do Empenho:

Número:01110037

Valor Total do Empenho:R$ 615.897,90

Valor Total Liquidado:R$ 593.745,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.152,83

Dados da Licitação:

Número:10.008/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.160.959,92

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 68.014.098,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101019100201

Valor Total do Contrato:R$ 68.014.098,70

Valor Empenhado:R$ 51.787.880,06

Saldo a empenhar:R$ 16.226.218,64

Liquidação: 01110037.002

Liquidada em: 06/02/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2083

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 244,54

Valor Líquido: R$ 244,54

Valor Pago da RP R$ 244,54

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 02/02/2024


Histórico:

Despesas de R.P. com os serviços de capinação e raspagem, varrição, pintura de meio fio, limpeza de canais, roço manual, coleta e transporte dos resíduos oriundos de capina e varrição, período de DEZEMBRO/2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16895CAPINAÇÃO MANUAL COM PAVIMENTO EM ASFALTO E PEDRA TOSCA (METRO QUADRADO)R$ 1,8276,10R$ 138,50
#16898ROÇO MECANIZADO COM CEIFADEIRA COSTAL (METRO QUADRADO)R$ 0,18311,80R$ 56,12
#16899CAIAÇÃO DE MEIO FIO (METRO)R$ 0,5296,00R$ 49,92
Total BrutoR$ 244,54
Total LiquidoR$ 244,54
NÚMERO DA NOTA: 2083

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 122129558

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0802004308/02/2024R$ 244,54