Dados do Empenho:

Número:21110003

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 90.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.011/2023TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.071.162,61

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.180.927,03

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023060901

Valor Total do Contrato:R$ 4.180.927,03

Valor Empenhado:R$ 1.279.695,08

Saldo a empenhar:R$ 2.901.231,95

Liquidação: 21110003.002

Liquidada em: 06/02/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 248

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 31.797,46

Valor Líquido: R$ 31.797,46

Valor Pago da RP R$ 31.797,46

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023


Data de Solicitação 05/02/2024


Histórico:

Despesas de R.P. conclusão da Praça do Esporte e da Cultura - Praça do PEC (Itens degradados), referente a 7ª medição (25/11/2023 à 17/01/2024).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11737CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS (SERVIÇO)R$ 31.797,461,00R$ 31.797,46
Total BrutoR$ 31.797,46
Total LiquidoR$ 31.797,46
NÚMERO DA NOTA: 248

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 01/02/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 334835625

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702004107/02/2024R$ 31.797,46