Dados do Empenho:

Número:20070023

Valor Total do Empenho:R$ 35.796,47

Valor Total Liquidado:R$ 8.935,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17,57

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:170122070401

Valor Total do Contrato:R$ 312.484,60

Valor Empenhado:R$ 161.339,36

Saldo a empenhar:R$ 151.145,24

Liquidação: 20070023.006

Liquidada em: 20/02/2024

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 596060

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 732,43

Valor Líquido: R$ 732,43

Valor Pago da RP R$ 732,43

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 16/02/2024


Histórico:

Despesas de R.P. LIQUIDAÇÃO NF: 596060 -DEZEMBRO/2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,04052104,03R$ 732,43
Total BrutoR$ 732,43
Total LiquidoR$ 732,43
NÚMERO DA NOTA: 596060

TIPO DE NOTA FISCAL: 5 - Mercadoria e Serviço

Data da Emissão: 10/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 162T.8072.7742.0340299-R

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2202007322/02/2024R$ 732,43