Dados do Empenho:

Número:01090039

Valor Total do Empenho:R$ 3.866.510,72

Valor Total Liquidado:R$ 1.654.284,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.042/2022CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 17.563.696,59

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 43.384.956,78

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023021302

Valor Total do Contrato:R$ 43.384.956,78

Valor Empenhado:R$ 21.954.749,47

Saldo a empenhar:R$ 21.430.207,31

Liquidação: 01090039.003

Liquidada em: 22/02/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 14907

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 100.000,00

Valor Líquido: R$ 95.700,00

Valor Pago da RP R$ 100.000,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 21/02/2024


Histórico:

Despesas de R.P. com a drenagem, terraplanagem e pavimentação do Bolsão de Estacionamento, local: Av. Parque Sul, Distrito Industrial I, 7ª medição (01/12/23 - 19/01/24).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11732DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (SERVIÇO)R$ 100.000,001,00R$ 100.000,00
Total BrutoR$ 100.000,00
Total LiquidoR$ 100.000,00
NÚMERO DA NOTA: 14907

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 16/02/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 554770724

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 50.000,004,00%R$ 2.000,00
INSS - PJ0005 - Construção Civil - Pavimentação AsfálticaExtraorçamentárioR$ 10.000,0011,00%R$ 1.100,00
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 100.000,001,20%R$ 1.200,00
Total das Retenções: R$ 4.300,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2302004823/02/2024R$ 100.000,00