Dados do Empenho:

Número:17040017

Valor Total do Empenho:R$ 926.421,87

Valor Total Liquidado:R$ 701.880,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.026/2022CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 926.421,87

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.982.843,28

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023021301

Valor Total do Contrato:R$ 1.982.843,28

Valor Empenhado:R$ 1.056.421,41

Saldo a empenhar:R$ 926.421,87

Liquidação: 17040017.005

Liquidada em: 22/02/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA (35.864.328/0001-30)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 938

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 54.251,64

Valor Líquido: R$ 52.081,57

Valor Pago da RP R$ 54.251,64

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 21/02/2024


Histórico:

Despesas de R.P. com a Drenagem, Terraplenagem e Pavimentação da Rua Pompeu Ferreira da Ponte, Bairro Luzardo Viana – Maracanaú, referente a 5ª Medição ( Período: 01/12/2023 a 19/01/2024).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11732DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (SERVIÇO)R$ 54.251,641,00R$ 54.251,64
Total BrutoR$ 54.251,64
Total LiquidoR$ 54.251,64
NÚMERO DA NOTA: 938

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/02/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 54.251,644,00%R$ 2.170,07
Total das Retenções: R$ 2.170,07
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2302005923/02/2024R$ 54.251,64