- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 20070007.006
Número:20070007
Valor Total do Empenho:R$ 6.377,49
Valor Total Liquidado:R$ 4.780,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 499,71
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:210122070401
Valor Total do Contrato:R$ 156.242,30
Valor Empenhado:R$ 45.476,22
Saldo a empenhar:R$ 110.766,08
Liquidação: 20070007.006
Liquidada em: 27/02/2024Unidade Gestora:
55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 596038
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 914,31
Valor Líquido: R$ 914,31
Valor Pago da RP R$ 914,31
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 26/02/2024
Histórico:
Despesas de R.P. ref. ao consumo de combustível no período de Dezembro/2023, de interesse da CGM.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 914,31 | 1,00 | R$ 914,31 | |
| Total Bruto | R$ 914,31 | ||||
| Total Liquido | R$ 914,31 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/01/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 150V.5793.7867.3078899-Z