Dados do Empenho:

Número:20070007

Valor Total do Empenho:R$ 6.377,49

Valor Total Liquidado:R$ 4.780,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 499,71

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:210122070401

Valor Total do Contrato:R$ 156.242,30

Valor Empenhado:R$ 59.572,86

Saldo a empenhar:R$ 96.669,44

Liquidação: 20070007.006

Liquidada em: 27/02/2024

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 596038

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 914,31

Valor Líquido: R$ 914,31

Valor Pago da RP R$ 914,31

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 26/02/2024


Histórico:

Despesas de R.P. ref. ao consumo de combustível no período de Dezembro/2023, de interesse da CGM.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 914,311,00R$ 914,31
Total BrutoR$ 914,31
Total LiquidoR$ 914,31
NÚMERO DA NOTA: 596038

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 150V.5793.7867.3078899-Z

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2802001428/02/2024R$ 914,31