Dados do Empenho:

Número:03100031

Valor Total do Empenho:R$ 60.001,00

Valor Total Liquidado:R$ 56.891,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.109,87

Dados da Licitação:

Número:0201.22.0329.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 250.002,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 250.002,80

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020122040501

Valor Total do Contrato:R$ 250.002,80

Valor Empenhado:R$ 212.987,17

Saldo a empenhar:R$ 37.015,63

Liquidação: 03100031.010

Liquidada em: 23/12/2022

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 52.113,34

Valor Líquido: R$ 52.113,34

Valor Pago da RP R$ 52.113,34

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 23/12/2022


Histórico:

Ajuste de Saldo de Restos a pagar.
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
Nenhuma retenção calculada.