Dados do Empenho:

Número:03040220

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 477,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.522,64

Dados da Licitação:

Número:10.027/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.926.710,31

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.624.523,44

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101020020601

Valor Total do Contrato:R$ 3.624.523,44

Valor Empenhado:R$ 3.296.262,62

Saldo a empenhar:R$ 328.260,82

Liquidação: 03040220.003

Liquidada em: 11/03/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONSTRUTORA S&V LTDA (07.419.365/0001-02)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 566

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3,92

Valor Líquido: R$ 3,67

Valor Pago da RP R$ 3,92

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2023


Data de Solicitação 05/03/2024


Histórico:

Despesas de R.P. com a contrapartida da Conclusão da 1ª etapa de Duplicação da Av. Manoel Moreira Lima, referente a GLOSA DA 9ª MEDIÇÃO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11733DUPLICAÇÃO DE AVENIDAS/RUAS (SERVIÇO)R$ 3,921,00R$ 3,92
Total BrutoR$ 3,92
Total LiquidoR$ 3,92
NÚMERO DA NOTA: 566

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 28/02/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 3,924,00%R$ 0,16
INSS - PJ0005 - Construção Civil - Pavimentação AsfálticaExtraorçamentárioR$ 0,3911,00%R$ 0,04
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 3,921,20%R$ 0,05
Total das Retenções: R$ 0,25
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2203021722/03/2024R$ 3,92