Dados do Empenho:

Número:01060038

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.500.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.047/2022CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.759.984,61

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.900.706,81

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023032901

Valor Total do Contrato:R$ 7.900.706,81

Valor Empenhado:R$ 3.221.486,97

Saldo a empenhar:R$ 4.679.219,84

Liquidação: 01060038.006

Liquidada em: 15/03/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONSTRUTORA MOTA PARENTE LTDA (28.783.378/0001-28)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 8865

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 317.295,87

Valor Líquido: R$ 289.691,13

Valor Pago da RP R$ 317.295,87

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 14/03/2024


Histórico:

Despesas de R.P. com a Urbanização da área externa da Secretaria de Cultura (Dorian Sampaio), local: Rua Edson Queiroz, S/N, Bairro Piratininga - Maracanaú, referente a 6ª medição (08/12/23 - 31/01/24).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11735URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS/RUAS (SERVIÇO)R$ 317.295,871,00R$ 317.295,87
Total BrutoR$ 317.295,87
Total LiquidoR$ 317.295,87
NÚMERO DA NOTA: 8865

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 13/03/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 411034778

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 158.647,944,00%R$ 6.345,92
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 158.647,9411,00%R$ 17.451,27
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 317.295,871,20%R$ 3.807,55
Total das Retenções: R$ 27.604,74
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1503013915/03/2024R$ 317.295,87