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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15030139
Número:01060038
Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.500.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01060038.006
Valor Total da Liquidação:R$ 317.295,87
Valor Total Liquidado:R$ 289.691,13
Pagamento de Restos a Pagar 15030139
Pago em: 15/03/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: CONSTRUTORA MOTA PARENTE LTDA (28.783.378/0001-28)
Valor Total: R$ 317.295,87
Valor do INSS: R$ 17.451,27
Valor do ISS: R$ 6.345,92
Valor do IRRF: R$ 3.807,55
Valor Líquido Pago: R$ 289.691,13
Histórico: