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- Liquidação Nº 02010947.015
Número:02010947
Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 97.182,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 752,77
Liquidação: 02010947.015
Liquidada em: 05/04/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 094454067
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.309,77
Valor Líquido: R$ 2.282,05
Valor Pago da RP R$ 2.309,77
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 01/04/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 2.309,77 | 1,00 | R$ 2.309,77 | |
| Total Bruto | R$ 2.309,77 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.309,77 | ||||